Faktúra č. DFSJ/0155/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0155/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 05.10.2020
  • Celková hodnota: 448,09 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 008/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0156/20
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0156/20 1/sirup zmes 3l 3ks á 10,73,2/cestovina mušle 2,50 kg 3ks á 9,04,3/tuniak 1kg 3ks á 11,20,4/vegeta 1kg 5ks á 8,86,5/cestovina kolienka semolinova 35kg á 2,72,6/ryža zelená 100kg á 1,928,7/čaj mätový 50 gr 40ks á 0,568 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 ATC-JR, s.r.o. 35760532 448,09 € 03.10.2020 07.10.2020 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť