Faktúra č. DFSJ/0166/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0166/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 25.04.2019
  • Celková hodnota: 179,08 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0169/19
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0169/19 1/toping čoko 1kg 2ks á 11,799.2/toping 200 gr 2ks á 2,752,3/vajcia 300 ks á 0,19,4/džus n2,50mml 81ks á 0,241,5/ocot 6ks á 0,439,6/džem marhulový hame 16kg á 2,716,7/cukor mletý 8kg á 0,810,8/muka hladka 40kg á 0,521 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 179,08 € 24.04.2019 15.05.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť