Faktúra č. DFSJ/0167/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0167/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 25.04.2019
  • Celková hodnota: 143,33 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0170/19
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0170/19 1/ džus rauch 2dcl 108 ks á 0,463,2/fazula farebná 10 kg á 3,485,3/kompot jahody 2500 gr 2ks á 10,08,4/hrašok frape 12ks 840 gr 12ks á 3,193 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 143,33 € 24.04.2019 15.05.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť