Faktúra č. DFSJ/0170/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0170/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 29.04.2019
  • Celková hodnota: 472,66 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0173/19
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0173/19 1/kapusta biela hlavková 80,13kg á 1,292,2/zekiaky 300kg á 0,69,3/por 20kg á 1,49,4/uhorky 5,15kg á 1,79,5/kapusta čina 40kg á 1,39,6/mandarinka 22,80kg á 1,49,7/omačka tatarska 50 gr 120ks á 0,215,8/citrony 3kg á 1,380,9/rdkovka 10zv á 0,39 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 472,66 € 26.04.2019 15.05.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť