Faktúra č. DFSJ/0177/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0177/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 30.04.2019
  • Celková hodnota: 102,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0180/19
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0180/19 1/chlieb 1000 gr 36ks á 1,309,2/pečivo hladke 48 gr 100 ks á 0,79,3/pečivo grahamove 48 gr 90ks á 0,105,4/uzol velký 90 gr 40ks á 0,204,5/vianočka 21ks á 1,402, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 102,28 € 24.04.2019 15.05.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť