Faktúra č. DFSJ/0183/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0183/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 06.05.2019
  • Celková hodnota: 344,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0186/19
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0186/19 1/zemiaky 150kg á 0,69,2/jablko zmes 52kg á 0,99,3/kapusta kysla 30kg á 1,279,4/slanina bez kože 5,20kg á 4,473,5/uhorka zelena 35,10kg á 1,69,6/citrony 3kg á 1,38,7/hrušky 28kg á 1,39/8 zeler koreňový 10kg á 1,47,9/mäta bylinka čerstva 3ks 100 gr á 2,25,10/termix čokolada 10ks á 0,37 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 344,37 € 03.05.2019 15.05.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť