Faktúra č. DFSJ/0184/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0184/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 06.05.2019
  • Celková hodnota: 494,04 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 008/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0187/19
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0187/19 1/zmes hub 850 gr 2ks á 6,05,2/vývar hubový 2kg á 17,575,3/zmes kuriatok 850 gr2ks á 14,09,4/olej fritovací 20 l á 2,309,5/huby smrek 850 gr 2ks á 11,81,6/ryža gulata zelená atc 125kg á 1,688,7/muka polohruba 100kg á 0,849,8/pretlak sklo 3700 gr 6ks á 8,818, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 ATC-JR, s.r.o. 35760532 494,04 € 03.05.2019 15.05.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť