Faktúra č. DFSJ/0187/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0187/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 07.05.2019
  • Celková hodnota: 126,81 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0189/19
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0189/19 1/vajcia 210ks á 0,165,2/mineralka orava 0,5l 60ks á 0,278,3/dezert na dukaty 1kg ks 0,5710,4/kompot marhule 4l 9ks á 7,759 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 126,81 € 06.05.2019 15.05.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť