Faktúra č. DFSJ/0190/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0190/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 09.05.2019
  • Celková hodnota: 143,79 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0193/19
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0193/19 1/hrušky 4,50kg á 1,39,2/šunka bracčová 6kg á 6,79,3/syr eidamska tehla 3,70kg á 3,982,4/salát lolo listový 8ks á 1,29,5/zelenina tri mrazena 10kig á 1,836,6/karfiol hlavka 2ks á 1,671 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 143,79 € 07.05.2019 15.05.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť