Faktúra č. DFSJ/0192/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0192/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 13.05.2019
  • Celková hodnota: 117,59 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0195/19
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0195/19 1/chlieb 1000 gr kr 23ks á 1,309,2/pečivo hladke 48 gr 210 kg á 0,079,3/pečivo grahamove 48 gr 80ks á 0,105,4/pečivo velke 86 gr 160 ks á 0,204,5/sendvič krajaný 2ks á 0,825,6/kroasan kukuričný 85ks á 0,318 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 117,59 € 02.05.2019 15.05.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť