Faktúra č. DFSJ/0193/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0193/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 13.05.2019
  • Celková hodnota: 166,25 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0196/19
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0196/19 1/kapusta čina 18kg á 1,69,2/rajčiny 6kg á 1,65,3/paprika 5kg á 1,935,4/pomaranče 4,26kg á 1,387,5/cibulka jarna 18zv á0,49,6/kapusta kysla 35kg á 0,279,7/cibula suchá 25kg á 0,99,8/kalerab 20ks á 0,58,9/mrkva prana 10kg á 0,99,10/petržlen koreňový 10kg á 1,093 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 166,25 € 10.05.2019 15.05.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť