Faktúra č. DFSJ/0198/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0198/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 14.05.2019
  • Celková hodnota: 189,95 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0201/19
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0201/19 1/banány 18,50kg á 1,39,2/zemiaky 150 kg á 0,69.3/jablko 13kg á 0,99,4/mandarinky 14kg á 1,79,.5/salam turista 3,85kg á 4,99,6/vajcia 30ks á 0,12 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 189,95 € 13.05.2019 15.05.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť