Faktúra č. DFSJ/0206/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0206/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 21.05.2019
  • Celková hodnota: 211,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0209/19
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0209/19 1/chlieb 1000 gr 29ks á 1,308,2/pečivo hladke 48 gr 305ks á 0,079,3/pečivo tmave 48 gr 295ks á 0,105.4/uzol velký 90 gr 70ks á 0,205,5/vianočka 400 gr 25ks á 1,402,6/buchta tvaroh lekvár 100 gr 81ks á 0,552,7/kroasan kukuričný 60 grb 75ks á 0,318 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 211,50 € 11.05.2019 24.05.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť