Faktúra č. DFSJ/0217/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0217/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 28.05.2019
  • Celková hodnota: 311,91 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0221/19
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0221/19 1/sirup 100 % ovocie 10l á 8,318,2/detska výživa 147ks á 0,606,3/cestovina kolienka semolinove 35 kg á 3,984 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 311,91 € 25.05.2019 27.06.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť