Faktúra č. DFSJ/0223/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0223/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 23.05.2019
  • Celková hodnota: 74,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0213/19
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0213/19 1/vajcia 150 ks á 0,165,2/muka hladka 20kg á 0,521,3/cesankova pasta 800 gr 4ks á 3,235,4/leč 4l 3ks á 4,392,5/kapia rezana 4l 1ks á 5,30,6/korenie mlete 500 gr 1ks á 7,774 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 74,36 € 22.05.2019 24.05.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť