Faktúra č. DFSJ/0224/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0224/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 03.06.2019
  • Celková hodnota: 435,17 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0227/19
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0227/19 1/zemiaky nove 210 kg á 0,99,2/parky 5,80kg á 4,59,3/rajčiny 5,32kg á 1,49,4/paprika zelena 5kg á 1,49,5/cibulka jarna 10zv á 0,49,6/špenát mrazený 2,5kg 2ks á 2,99,7/salama suchá 2,31kg á 5,49,8/banány 18,50kg á 1,49,9/jablko zmes 52kg á 0,99,10/hliva ustricová 2kg á 4,99,11/uhorka zelena 35kg á 1,49,12/soja kocky 4,50kg á 4,66 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 435,17 € 02.06.2019 27.06.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť