Faktúra č. DFSJ/0232/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0232/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 05.06.2019
  • Celková hodnota: 246,48 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2013
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0235/19
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0235/19 1/zemiakove gnochy 50kg á 3,036,2/maggi 1l4ks á 4,250,3/kečup sladký 2kg á 1,542,4/rasca cela 500 gr 1ks á 4,796,5/pribančik/matylda 100ks á 0,50,6/fazula sucha strakata 10kg á 1,98, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 246,48 € 03.06.2019 27.06.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť