Faktúra č. DFSJ/0242/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0242/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 13.06.2019
  • Celková hodnota: 216,71 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0245/19
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0245/19 1/vajcia 150 ks á 0,161,2/mineralka pol l oravska 72ks á 0,278,3/cukor kryštalová 10kg á 0,673,4/mlieko pol 60l á 0,612,5/syr trj farmár 128ks á 0,097,6/maslo 125 gr liptov 60ks á 1,422,7/olej slnečnicový 15l á 2,09 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 216,71 € 12.06.2019 27.06.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť