Faktúra č. DFSJ/0243/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0243/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 12.06.2019
  • Celková hodnota: 342,38 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0246/19
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0246/19 1/zemiaky kg nové á 0,99,2/kapusta hlavková nová21kg á 0,99,3/por 3,14kg á 1,99,4/špekačky 5,04 kg á 3,39,5/lolo šalát 8ks á 1,29,6/rajčiny 3,14kg á 1,49,7/uhorka zelená 2,24kg á 1,59,8/mandarinka 18kg á 1,89,9/marhule 20kg á 1,89 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 342,38 € 12.06.2019 27.06.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť