Faktúra č. DFSJ/0248/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0248/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 20.06.2019
  • Celková hodnota: 326,12 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0251/19
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0251/19 1/maslo rama 24ks á 2,533,2/syr taveny tr 128ks á 0,097,3/keks horalka 56ks á 0,446,4/pašteta 75 gr 84ks á 0,586,5/mlieko pol 24l á 0,612,6/mineralka pol l 264ks á 0,512,7/cukor kryštalový 10kg á 0,673 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 326,12 € 17.06.2019 27.06.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť