Faktúra č. DFSJ/0249/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0249/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 20.06.2019
  • Celková hodnota: 77,46 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0252/19
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0252/19 1/krem na dukaty 1kg 1ks á 5,745.2/cesnakova pasta 900 gr 2ks á 3,235,3/mlieko 24l pol á 0,612,4/muka hladka 10kg o 0,521,5/maslo liptov 125 gr 30ks á 1,422,6/cukor vanilkový 1kg 1ks á 2,687 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 77,46 € 17.06.2019 27.06.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť