Faktúra č. DFSJ/0252/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0252/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 24.06.2019
  • Celková hodnota: 391,32 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0255/19
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0255/19 1/uhorka zelena 30 kg á 1,29,2/parky debrecinske 2,16kg á 6,99,3/citrony 3kg á 1,657,4/zemiaky nove 150 kg á 0,99,5/jogurt smotanový 80ks á 0,351,6/puding so šľahačkou 23ks á 0,27,7/por 6kg á 2,99,8/lupienky 500 gr do mlieka 8ks á 4,44,9/jablko zelene 19,50kg á 1,59,10/syr eidamska tehla 3,53kg á 3,982,11/keks croissant 90ks á 0,45,12/kapusta hl. nová 10kg á 0,99 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 391,32 € 21.06.2019 27.06.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť