Faktúra č. DFSJ/0261/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0261/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 03.09.2019
  • Celková hodnota: 672,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2013
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0264/19
  • Dátum zverejnenia: 11.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0264/19 1/krutony 500 gr 8ks á 5,94,2/maggi 1l 8ks á 4,25,3/sušene huby 0,50kg 1ks á 33,78,4/korenie mlete 0,50kg kg3ks á 8,76,5/rasca cela 500 gr 3ks á 3,54,6/jablkove kocky 11kg 2ks á 29,82,7/nutela 2kg 2ks á 12,25,8/uhorky 10kg 6ks á 14,28,9/sirup 3l 6ks á 17,87,10/maslo tekute 1kg 6ks á 7,20,11/koncentrat rajčinový 0,80kg 12ks á 3,59,12/vegeta bez glutamanu 5kg 1kg á 6,12,13/špagety semolina 40kg á 1,968,14/džus malý 200 mml 140 ks á 0,354 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 672,28 € 28.08.2019 03.09.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť