Faktúra č. DFSJ/0265/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0265/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 02.09.2019
  • Celková hodnota: 536,65 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 008/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0268/19
  • Dátum zverejnenia: 11.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0268/19 1/paprika mleta 500 gr 2ks á 10,207,2/detska výživa v tube 150 ks 120 gr á 0,814,3/hrach zelený 8kg á 3,10,4/citronka šťava 500 ml 12ks á 2,75,5/šošovica červená 12kg á 4,03,6/vegeta bez gl 4kg á 7,20,7/muka polohruba 150kg á 0,849,8/kukurica 720 ml 12ks á 2,148,9/kompot brosky na 3100 gr 6ks á 6,887,10/šľahačka rajo 12l 33 % 12ks á 5,394 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 ATC-JR, s.r.o. 35760532 536,65 € 27.08.2019 03.09.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť