Faktúra č. DFSJ/0287/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0287/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 11.09.2019
  • Celková hodnota: 374,11 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0290/19
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0290/19 1/chlieb časta 1000 gr kraj 48ks á 1,309,2/pečivo hladke 48 gr 820 ks á 0,079,3/pečivo grahamove 48 gr 350 ks á 0,105,4/pečivo uzol velký 90gr 131ks á 0,205,5/vianočka 400 gr 30ks á 1,402,6/hreben 100 gr 140ks á 0,469,7/pizza rohlík 80 gr 130 ks 0,469,8/sendvič krajaný 400 gr 2ks á 0,825 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 374,11 € 02.09.2019 16.09.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť