Faktúra č. DFSJ/0302/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0302/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 17.09.2019
  • Celková hodnota: 357,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 008/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0300/19
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0300/19 1/cestovina makarony 35kg á 2,72,2/hrstková zms 7,50kg á 7,67,3/kukskus jemný 30kg á 3,588,4/rezance svadobne do polievky 10kg á 5,064 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 ATC-JR, s.r.o. 35760532 357,28 € 14.09.2019 24.09.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť