Faktúra č. DFSJ/0332/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0332/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 04.10.2019
  • Celková hodnota: 364,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0337/19
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0337/19 1/maslo rama 500 gr 24ks á 2,533,2/vajcia 300ks á 0,161,3/mlieko pol 96l á 0,612,4/smotana na varenie 12l á 2,848,5/syr lunex troj 192ks á 0,0976/muka hladka 30kg á 0,521,7/šošovica 10kg á 2, 8/cestovina farebne vretená 15kg á 2,924,9/syr tavený kyblík 1kg 10ks á 6,456 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 364,70 € 03.10.2019 10.10.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť