Faktúra č. DFSJ/0362/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0362/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 23.10.2018
  • Celková hodnota: 338,22 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0367/18
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0367/18 1/cestovina prnne 40kg á 2,371,2/džem višna 12kg á 6,032,3/hrach suchý 10kg á 1,438,4/nutela porc 20gr 160ks á 0,277,5/bikava 1kg 3ks á 17,275,6/toping čok 1,40kg 2ks á 11,799,7/citronova šťava 6ks á 5,051,8/kaša bezlepková 050kg 1ks á 6,567 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 338,22 € 22.10.2018 24.10.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť