Faktúra č. DFSJ/0369/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0369/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 25.10.2018
  • Celková hodnota: 831,04 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 008/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0374/18
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0374/18 1/niťovky polievkove 10kg á 2,628,2/slovenska ryža 40kg á 2,72,3/kolienka ce stovina 40kg á 2,72,4/keks pernik 300ks á 0,356,5/kakauko nápoj 500ml 6ks á 4,548,6/omačaka sojová 1l 6ks á 7,55,7/ryža gulata 150 gr á 1,571,8/muka polohruba 150kg á 0,849,9/olej fritovaci 20l á 2,217, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 ATC-JR, s.r.o. 35760532 831,04 € 23.10.2018 26.10.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť