Faktúra č. DFSJ/0374/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0374/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 05.11.2018
  • Celková hodnota: 407,62 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0379/18
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0379/18 1/mrkva 10kg á,0,56,2/petržlen 10kg á 1,430,3/zeler 10kg á 0,95,4/kalerab 15ks á 0,543,5/mandarinka 60kg á 1,39,6/uhorka zelena 40kg á 1,49,7/rajčiny 6,50kg á 1,57,8/ parky frankfurtske 10,19kg á 5,96,9/cibulka skora 20 zv á 0,49,10/salat ladový 11ks á 1,081,11/jablka 35,40kg á 0,89,12/zemiaky neskore 210kg á 0,45,13/špenát mrazený 10kg á 0,796 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 407,62 € 02.11.2018 12.11.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť