Faktúra č. DFSJ/0379/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0379/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 08.11.2018
  • Celková hodnota: 454,53 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0384/18
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0384/18 1/korenie cele 500 gr 2ks á 9,296,2/džem brusnica 280 gr 10ks á 2,196,3/rezance široke 46kg á 2,533,4/cukor kryštalový 30ksg á 0,709,5/smotana na varenie 12l á 2,824,6/syr tavený 1kg 2ks á 6,546,7/syr tro lunex 192ks á 0,135,8/tvaroh 250 gr babička 24kls á 1,509,9/tvaroh hrudkovitý 36lkg á 3,99,10/muka hladka 30kg á 0,524,11/korenie nove 500 gr 1ks á 7,714 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 454,53 € 06.11.2018 12.11.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť