Faktúra č. DFSJ/0400/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0400/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 21.11.2018
  • Celková hodnota: 216,33 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0405/18
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0405/18 1/chlieb casta 1000 gr 60 ks á 1,138,2/pečivo hladke 48 gr 645ks 0,069,3/pečivo grahamove 48gr 230 ks á 0,091,4/vianočka 400 gr 28ks á 1,219,5/pagače oškvarkove 140ks á n0,30,6/osie hniezdo 100 gr 8ks á 0,487/pečivo velke 86gr 8ks á 0,177 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 216,33 € 11.11.2018 28.11.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť