Faktúra č. DFSJ/0416/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0416/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 21.11.2019
  • Celková hodnota: 390,24 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0417/19
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0417/19 1/chlieb 1000 gr 63ks á 1,308,2/pečivo biele 48 gr 520 ks á 0,079,3/pečivo grahamove 48gr 650ks á 0,105,4/pečivo velke 90 gr 120 ks á 0,205,5/struhanka 20kg á 0,907,6/pizza rohlik 150ks á 0,469,7/kroasan kukuričný 264ks á 0,318 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 390,24 € 11.11.2019 21.11.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť