Faktúra č. DFSJ/0423/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0423/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 29.11.2019
  • Celková hodnota: 517,41 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0424/19
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0424/19 1/keks 150 ks á 0,40,2/maslo rama 24ks á 2,533,3/vajcia 720 ks á 0,161,4/horčica 1kg 8ks á 1,471,5/cesnaková pasta 900 gr 8ks á 3,235,6/fazula farebná 35kg á 1,542,7/cukor kryštalový 20 kg á 0,792,8/syr tro 192ks á 0,138,9/tvaroh hrudkovitý 27kg á 4,25,10/muka hladka 50kg á 0,521,11/cukor vanilkový 1kg 1ks á 5,944 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 517,41 € 27.11.2019 12.12.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť