Faktúra č. DFSJ/0438/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0438/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 05.12.2019
  • Celková hodnota: 187,69 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0440/19
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0440/19 1/keks 150ks á 0,264,2/kečup sladký 5kg 3ks á 5,783.3/cukor kryštalový 30kg á 0,792,4/citronka sypaná 24ks á 0,439,5/maslo 250 gr 40ks á 2,416, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 187,69 € 03.12.2019 12.12.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť