Faktúra č. DFSJ/0445/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0445/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 10.12.2019
  • Celková hodnota: 516,76 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0447/19
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0447/19 1/maggi tekute 768 ml 6ks á 5,549,2/vajcia 210 ks á 0,161,3/keks 50 gr 440ks á 0,293,4/kečup porc 150ks á 0,186,5/uhorky kysle 4l 9kls á 3,660,6/kompot marhule 4l 9ks á 7,738,7/mlieo pol 60l á 0,639,8/smotana kysla 14l á 2,965,9/syr tavený 1kg 20ks á 5,22,10/krem na dukaty 1kg 1ks á 4,492 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 516,76 € 07.12.2019 12.12.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť