Faktúra č. DFSJ/0452/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0452/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 21.12.2018
  • Celková hodnota: 325,44 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0457/18
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0457/18 1/chlieb krajaný 1000 gr 55ks á 1,138,2/pečivo hladke 48 gr 680 ks á 0,069,3/prčivo grahamove 340 ks á 0,091,4/pečivo velke 90 ks 159ks á 0,178,5/vianočka 400 gr 25ks á 1,219,6/bábovka domáca 400 gr 25ks á 1,332,7/pizza pečivo 126ks á 0,408,8/pagač oškvarkový 60 gr 135ks á 0,30 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 325,44 € 10.12.2018 21.12.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť