Faktúra č. DFSJ/0461/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0461/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 20.12.2019
  • Celková hodnota: 477,68 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0463/19
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0463/19 1/chlieb 51ks á 1,308,2/pečivo velke 90gr 765 ks á 0,205,3/pečivo biele 48 gr 840ks á 0,079,4/pečivo grahamove 645ks á 0,105,5/vianočka 400 gr 27ks á 1,402,6/buchta lekvarová 100 gr 90ks á 0,552,7/struhanka 3kg á 0,907,8/kroasan kukuričný 60 gr 90ks á 0,318 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 477,68 € 11.12.2019 23.12.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť