Faktúra č. DFSJ/0462/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0462/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 20.12.2019
  • Celková hodnota: 399,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 005/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0464/19
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0464/19 1/mlieko lapte 96l á 0,715,2/olej 30l á 1,633,3/struhanka 10ks 500 gr á 0,87,4/ryža gulata 25kg á1,648,5/muka pol 30 kg á 0,528,6/muka hladka 20kg á 0,528,7/muka hruba 10kg á 0,528,8/cestovina vretena 20kg á 2,9/cukor kryštalový 20kg á 1,08,10/uhorky kysle 7dcl 16ks á 1,19,11/lečo zel,16ks 720 gr á 1,721,12/med kvetový malý 6ks á 1,80,13/paprika mletá 4ks 500 gr 5,976,14/sirup ovocný 10l á 4,776,15/niťovky domace 5kg 1ks á 9,15 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Gastro max, s.r.o. 45339571 399,70 € 18.12.2019 23.12.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť