Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2210

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0001/16 T-COM Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 T-COM 0016 37,37 € 18.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0001/16 T-COM Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 T-COM 0016 37,37 € 01.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0001/17 stravné lístky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 UP Slovensko s.r.o. 31396674 400,64 € 09.01.2017 10.02.2017 Faktúra
DFBV/0001/19 servis IT techniky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 KALIANT s.r.o. 44656653 250,00 € 10.01.2019 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0001/20 prenájom kopírky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 208,24 € 14.01.2020 02.02.2020 Faktúra
DFBV/0001/21 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 22,30 € 11.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFBV/0001/22 záloha dát Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Magic Solutins 44632711 17,88 € 13.01.2022 28.01.2022 Faktúra
DFBV/0001/23 záloha dát Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 17,88 € 10.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0001/24 správa IT Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 186,00 € 09.01.2024 08.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0002/15 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 513,02 € 16.01.2015 23.03.2015 Faktúra
DFBV/0002/16 BVS - zrážky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 64,14 € 18.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0002/16 BVS - zrážky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 64,14 € 31.12.2015 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0002/17 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 371,96 € 11.01.2017 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0002/18 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 656,39 € 11.01.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0002/19 spp Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 24,00 € 16.01.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0002/20 správa zálohy dát Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 17,88 € 14.01.2020 02.02.2020 Faktúra
DFBV/0002/21 BVS zrážky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 59,92 € 20.01.2021 01.02.2021 Faktúra
DFBV/0002/22 teplo škola Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 2 293,60 € 13.01.2022 28.01.2022 Faktúra
DFBV/0002/23 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 982,43 € 10.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0002/24 záloha dát Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 17,88 € 12.01.2024 08.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0003/15 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 2 224,99 € 16.01.2015 11.05.2015 Faktúra
DFBV/0003/16 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 223,62 € 18.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0003/16 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 223,62 € 06.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0003/17 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 242,77 € 11.01.2017 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0003/18 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 920,69 € 11.01.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0003/19 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 802,50 € 16.01.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0003/20 sprostredkovanie prepravy osôb na lyžiarsky kurz Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 L+L BUS s.r.o. 46859071 945,00 € 21.01.2020 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0003/21 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 23,00 € 20.01.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0003/22 teplo TV Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 675,64 € 13.01.2022 28.01.2022 Faktúra
DFBV/0003/23 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 3 154,97 € 10.01.2023 14.02.2023 Faktúra