Faktúry
Počet záznamov: 2189
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0147/22 | projekt Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GARDA Domink Gawron | 356148516 | 564,00 € | 03.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/17 | cistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ing. Peter Sahul | 37729501 | 80,86 € | 22.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/17 | paravan textilný | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Deoline Grup s.r.o. | 01399918 | 269,92 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/16 | špeciálne arboristické práce na stromoch | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RNDr. Juraj Páleník - JP | 11982161 | 1 488,00 € | 23.12.2016 | 12.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/15 | mop do TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Yves & Soteco Slovakia s.r.o. | 35799331 | 36,43 € | 23.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/16 | inzercia JEZET | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 390,00 € | 15.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/15 | rekonštrukcia športovej podlahy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KORATEX a.s. | 003133227 | 35 919,74 € | 18.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/16 | projekt zelená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | HPM WORMS s.r.o. | 47046864 | 20,80 € | 18.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/16 | kurz prvej pomoci | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Marián Baňovič - dopravné doškolovacie stredisko SK | 41028228 | 360,00 € | 11.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/18 | murárske a maliarske práce | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | František Ochaba | 32821450 | 620,00 € | 31.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/18 | maľovanie chodby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | František Ochaba | 32821450 | 654,00 € | 02.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/18 | pokladanie parkiet | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | František Ochaba | 32821450 | 272,00 € | 17.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/18 | maľovka učebne 32 | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | František Ochaba | 32821450 | 924,00 € | 26.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/19 | maľovanie schodiska a chodieb | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | František Ochaba | 32821450 | 3 683,50 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/19 | vyspravenie a vymaľovanie 9 učební a jedáleň | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | František Ochaba | 32821450 | 7 174,50 € | 18.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/19 | rekonštrukcia vrátnice | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | František Ochaba | 32821450 | 470,00 € | 24.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/20 | maľovanie kabinetov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | František Ochaba | 32821450 | 3 485,00 € | 12.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/16 | preprava autobusom na LVVK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | L+L BUS s.r.o. | 46859071 | 1 152,00 € | 17.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/17 | LVVK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | L+L BUS s.r.o. | 46859071 | 1 350,00 € | 09.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/19 | LVVK autobus | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | L+L BUS s.r.o. | 46859071 | 1 200,00 € | 07.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/20 | sprostredkovanie prepravy osôb na lyžiarsky kurz | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | L+L BUS s.r.o. | 46859071 | 945,00 € | 21.01.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/16 | projekt TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UNIHOUSE s.r.o. | 45851387 | 420,00 € | 25.10.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/16 | projekt TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UNIHOUSE s.r.o. | 45851387 | 1 200,00 € | 25.10.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/18 | orez stromov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Pavol Tóth - EKOSPOL | 14068184 | 2 690,00 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/19 | výrub stromov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Pavol Tóth - EKOSPOL | 14068184 | 580,00 € | 29.03.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/15 | webhosting | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Domains | 0018 | 60,13 € | 29.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/16 | predĺženie registrácie domény | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Domains | 0018 | 14,75 € | 16.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/16 | webhosting | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Domains | 0018 | 63,24 € | 29.06.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/17 | predĺženie registrácie domény | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Domains | 0018 | 14,28 € | 12.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/17 | hosting Webhouse | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Domains | 0018 | 63,24 € | 28.06.2017 | 09.08.2017 | Faktúra |