Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3239
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0238/21 | zvukárske služby Divertimento musicale 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dávid Strieženec - PRODUKTION | 40477223 | 500,00 € | 29.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/20 | perá Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | National Pen | 9726444 | 70,75 € | 02.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/19 | prenájom priestorov, strava | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Chata Pieniny, s.r.o. | 36511552 | 1 448,00 € | 30.05.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/23 | prenájom reklamnej polchy billboard DOA 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ISPA | 31328717 | 1 528,80 € | 12.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/22 | prenájom priestorov CINEAMA 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mestská časť Bratislava Staré Mesto | 00603147 | 100,00 € | 06.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/21 | ceny OdDYCHpoDYCH 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mária Hanúsková | 6454086001 | 100,00 € | 15.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/20 | grafické spracovanie tabule a billboardov Deň otvorených ateliérov 2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Varínska tlačiareň/Elektro AB s.r.o. | 36011843 | 480,00 € | 01.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/19 | tlač katalógov, pozvánok, vstupeniek, plagátov, bannera Salón výtvarníkov 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BoArt | 45376077 | 6 512,40 € | 17.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/23 | klavírny doprovod na koncerte Hammel 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | LP Studio, s.r.o. | 47623667 | 300,00 € | 25.08.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/22 | výroba tlačovín - katalóg, plagáty Výtvarné spektrum 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 478,50 € | 01.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/21 | prenájom priestorov OdDYCHpoDYCH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kultúrne centrum Modra | 00350109 | 500,00 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/19 | kancelársky materiál | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | RO-SI-KO,s.r.o | 46754661 | 512,63 € | 23.05.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/23 | tlačoviny DOA 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 354,00 € | 28.09.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/23 | tlačoviny DOA 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 1 036,20 € | 28.08.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/22 | prenájom priestorov Salón výtvarníkov 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | LE&TO, s.r.o. | 50337815 | 3 600,00 € | 01.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/21 | občerstvenie OdDYCHpoDYCH 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Foodandcoffe.Spol.s.r.o. | 44552815 | 450,00 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/19 | menovky k obrazom Salón výtvarníkov 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | CDS Ľubomír Čeman | 11694017 | 357,00 € | 31.05.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/23 | fotografovanie podujatia Hudba Modre 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Karol Srnec | 53823982 | 200,00 € | 18.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/22 | výmena čelného skla PK190DZ - PU 8014755398 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Karireal Slovakia, a.s. | 35785403 | 577,74 € | 13.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/21 | doprava OdDYCHpoDYCH 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROBEN-TRANS, s.r.o. | 45713154 | 264,00 € | 22.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra |