Faktúry
Počet záznamov: 2213
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0008/22 | čistiace potreby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Miloš Šimonovič | 34679626 | 66,98 € | 03.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/23 | telefonne služby internet 1/2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 105,74 € | 09.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/19 | enerie 12/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 193,30 € | 10.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/20 | taška na výkresy | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 43,46 € | 21.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/21 | stravné lístky, poplatok za stravné lístky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 009,16 € | 01.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/22 | vzdelávacie služby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 72,00 € | 03.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/23 | prenájom rohoží 1/2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 69,29 € | 10.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/24 | monitorovanie objektu 02/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 97,39 € | 01.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0010/17 | energie doplatok 2016 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 61,41 € | 16.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/18 | Plyn 1/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 323,00 € | 18.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/19 | služby 12/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 31,87 € | 10.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/20 | Plán podujatí 2020 tlač a dodanie | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 270,60 € | 23.01.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/21 | upratovanie 01/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 01.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/22 | telefónne poplatky 01/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 212,18 € | 03.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/23 | elektrická energia 1/2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 309,98 € | 10.02.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/24 | plyn 02/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 2 332,00 € | 02.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0011/17 | spotrebný materiál | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ADLERR | 36710369 | 81,10 € | 16.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/18 | Kurz AJ Zamestnanci 1/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 216,00 € | 18.01.2018 | 11.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/19 | BOZP IV.Q/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Mária Dzurová | 36913189 | 120,00 € | 10.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/20 | vodné 11.12.19-10.01.20 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 7,86 € | 23.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/21 | monitorovanie objektu 02/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,26 € | 03.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/22 | telekomunikačné služby 02/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,67 € | 08.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/23 | D-Link DGS-105 5port, prenos a inštalácia PC | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 60,84 € | 27.02.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/24 | Telefónne poplatky 01/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 224,20 € | 05.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0012/17 | Plyn za 1/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 789,00 € | 18.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/18 | Prenájom Ples seniorov 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Incheba a.s. | 00211087 | 6 000,00 € | 18.01.2018 | 11.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/19 | telefonické poplatky 12/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,74 € | 08.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/20 | prenájom kopírky, tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 200,94 € | 27.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/21 | elektrická energia 01/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 129,12 € | 05.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/22 | doplnenie cookies lišty na webstránke www.moska.sk | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ŽP Informatika s.r.o. | 36741388 | 37,80 € | 08.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra |