Faktúry
Počet záznamov: 2221
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0150/17 | telefonické poplatky 4/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 224,88 € | 10.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/17 | služby 5/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 10,72 € | 26.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/17 | Zábrany Vínny festival Brusel | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Van Poucke Fences BVBA | 0597684009 | 816,75 € | 13.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/17 | vodné 5/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 8,99 € | 21.05.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/17 | Záloha na stavebné práce na stavbe Rekonštrukcia oporného múru | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | CS, s.r.o. | 44101937 | 83 849,88 € | 24.05.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/17 | plyn 6/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 144,00 € | 05.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/17 | stravenky 6/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Le Chegue Dejeuner,s.r.o. | 31396674 | 901,83 € | 01.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/17 | telefonické poplatky 6/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 97,24 € | 07.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/17 | telefonické poplatky 5/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 223,92 € | 12.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/17 | služby 5/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 12.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/17 | tonery | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 339,60 € | 12.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/17 | služby 5/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,86 € | 05.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/17 | Vodné 5/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 17,96 € | 26.06.2017 | 16.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/17 | servisná prehliadka 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SIMTEC,spol.s.r.o. | 35765909 | 473,10 € | 28.06.2017 | 16.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/17 | Služby BOZP 2.Q.2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Mária Dzurová | 36913189 | 120,00 € | 28.06.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/17 | služby 5/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 15,43 € | 26.06.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/17 | Prenájom techniky AMFO 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mgr.art. Peter Hríbik-HRIBIKMEDIA | 47196718 | 130,00 € | 30.06.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/17 | stravenky 7/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Le Chegue Dejeuner,s.r.o. | 31396674 | 877,17 € | 04.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/17 | plyn 7/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 133,00 € | 04.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/17 | služby 7/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,86 € | 07.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/17 | telefonické poplatky 6/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 97,00 € | 07.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/17 | Preprava Cyrilo-metodská prehliadka 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ofo Travel SK, ss.r.o. | 50301560 | 270,00 € | 07.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/17 | služby 6/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 10.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/17 | telefonické poplatky 6/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 240,54 € | 10.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/17 | Prenájom Salón výtvarníkov 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | LE TO s.r.o. | 50337815 | 3 600,00 € | 13.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/17 | energie 7/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 110,58 € | 13.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/17 | energie 6/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 155,65 € | 21.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/17 | služby 7/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 10,72 € | 27.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/17 | preprava Cyrilometodská prehliadka 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ofo Travel SK, ss.r.o. | 50301560 | 240,00 € | 27.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/17 | preprava Cyrilometodská prehliadka 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Rýdzi Vratislav | 32817967 | 300,00 € | 27.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra |