Faktúry
Počet záznamov: 2213
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0006/18 | telefonické poplatky 12/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 197,30 € | 08.01.2018 | 11.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/18 | Služby 12/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 11.01.2018 | 11.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/18 | Prenájom Ples seniorov 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Incheba a.s. | 00211087 | 6 000,00 € | 18.01.2018 | 11.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/18 | BOZP I. Q. 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Mária Dzurová | 36913189 | 120,00 € | 02.01.2018 | 11.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/18 | stravenky 1/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 753,88 € | 04.01.2018 | 11.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/18 | Tonery farebné | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 748,80 € | 26.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/18 | TELEFONICKé POPLATKY 12/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 97,34 € | 08.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/18 | energie 12/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 139,30 € | 11.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/18 | Plyn 1/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 323,00 € | 18.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/18 | Kurz Patchworku 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Iveta Krčmárová | 46374795 | 120,00 € | 23.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/18 | vodné 12/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 7,86 € | 25.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/18 | Plán podujatí 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DIW s.r.o. | 44412223 | 300,00 € | 01.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/18 | Tonery+ prenájom tlačiarne Brother DCP9020cdw | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 192,00 € | 26.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/18 | stravenky 1/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 972,28 € | 01.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/18 | plyn 2/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 283,00 € | 05.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/18 | služby 2/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,86 € | 05.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/18 | služby 1/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 10,72 € | 05.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/18 | telefonické poplatky 1/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 97,44 € | 07.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/18 | telefonické poplatky 1/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 201,90 € | 07.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/18 | autorská odmena Ples seniorov 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SOZA | 00178454 | 530,40 € | 08.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/18 | Služby 1/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 13.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/18 | Zabezpečenie zdravotného dohľadu za rok 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Peter Horváth | 37491644 | 180,00 € | 05.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/18 | energie 1/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 161,15 € | 08.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/18 | Kurz VO 2018 Prelovská | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 120,00 € | 15.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/18 | vodné 1/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 10,10 € | 05.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/18 | plyn 3/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 209,00 € | 05.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/18 | služby 3/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,86 € | 07.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/18 | stravenky 3/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 845,48 € | 01.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/18 | Vidiečan 1/6 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DIW s.r.o. | 44412223 | 208,80 € | 05.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/18 | služby 2/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 15,43 € | 08.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra |