Faktúry
Počet záznamov: 2221
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0273/20 | elektrická energia 12/2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 149,03 € | 31.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/19 | energie 9/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 197,41 € | 09.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/18 | havarijné poistenie | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 511,24 € | 01.10.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/17 | Propagačný materiál Heritage JH 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | PRESI s.r.o. | 44900091 | 43,20 € | 05.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/22 | telefonne služby internet 12/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 105,76 € | 08.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/21 | HP ProDesk 600 G4 TM, HP EliteDesk 800 G3 DM, LCD HP P27h G4 27" 2 ks, ADATA externy SSD SD 700 512 GB 2 ks, inštalácia, nastavenie a kopírovanie dát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 1 717,06 € | 09.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/20 | služba 30.11.-31.12.2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 54,85 € | 31.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/19 | upratovanie 9/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 07.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/18 | o toner Minolta TN-114 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 64,80 € | 25.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/17 | Propagačný materiál Projekt HERITAGE | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 3 540,00 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/23 | jesenná preventívna deratizácia | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DERO d, spol.s.r.o. | 51564203 | 120,00 € | 30.11.2023 | 08.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0271/22 | vzdelávacie služby 112022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 126,00 € | 05.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/21 | telekomunikačné služby 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,78 € | 08.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/20 | plyn vyúčtovanie rok 2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | -4 125,19 € | 31.12.2020 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/19 | BOZP III.Q/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Mária Dzurová | 36913189 | 120,00 € | 04.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/18 | havarijné poistné 19.12.2018 -18.12.2018 Škoda Octavia PK135CC | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | GENERALI Poisťovňa | 35709332 | 217,36 € | 25.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/17 | Oprava stanu | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Martin Pír - FORDSHOP.SK | 35308435 | 72,00 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/23 | konzultačné služby - kuchynské vybavenie | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BEAN consult s.r.o. | 55137831 | 50,00 € | 30.11.2023 | 08.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0270/22 | časopis Vidiečan jeseň/zima 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 348,60 € | 05.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/21 | tlač časopisu Vidiečan 4/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 444,00 € | 08.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/20 | služby BOZP IV.Q/2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Mária Dzurová | 36913189 | 120,00 € | 31.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/19 | stravenky, služba 10/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 993,00 € | 03.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/18 | vodné 11.8.-10.9.2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 22,46 € | 25.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/17 | Zástera na JH 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. František Mrázik - AGROPOL | 17644534 | 1 998,00 € | 04.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/23 | Inštalácia PC | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 72,00 € | 01.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/22 | elektrická energia 11/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 234,46 € | 05.12.2022 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/21 | elektrická energia 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 184,13 € | 07.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/20 | telekomunikačné služby 12/2020 - 01/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,74 € | 31.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/19 | tonery | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 372,00 € | 03.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/18 | služby 13.8.-9.9.18 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 15,43 € | 25.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra |