Faktúry
Počet záznamov: 2213
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0307/17 | Učebnice Anglického jazyka | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 100,56 € | 06.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/19 | poskytnutie priestorov na reklamných plochách 10/2019 Deň otvorených ateliérov 2019 Heritage SK-AT | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ISPA | 31328717 | 252,00 € | 07.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/18 | Ozvučenie a osvetlenie Deň osvetových pracovníkov 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | TATIANAdesigno s.r.o. | 46322876 | 250,00 € | 25.10.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/17 | služby 11/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,86 € | 06.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/19 | telekomunikačné služby 10/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,75 € | 07.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/18 | Výučba AJ 10/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 234,00 € | 25.10.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/17 | plyn 11/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 425,00 € | 02.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/23 | vyúčtovanie plynu 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | -5 537,59 € | 22.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0304/19 | upratovanie 10/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 06.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/18 | Spotrebný materiál | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ADLERR | 36710369 | 59,17 € | 25.10.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/17 | Preprava deň osvetových pracovníkov 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 204,00 € | 02.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/23 | elektrina 12/2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 348,19 € | 12.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0303/19 | stravenky, služby 11/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 085,93 € | 06.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/18 | Nálepky - prelep Banerov | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | PRESI s.r.o. | 44900091 | 26,40 € | 25.10.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/17 | Ozvučenie deń osvetových pracovníkov 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | 2m production s.r.o. | 46322876 | 150,00 € | 31.10.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/23 | telekomunikačné služby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Slovak Telekom | 35763469 | 82,01 € | 11.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0302/19 | plyn 11/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 051,00 € | 05.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/18 | Zákazová tabuľa | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | PRESI s.r.o. | 44900091 | 35,64 € | 25.10.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/17 | Deratizácia III.Q 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Daniel Zubaj DERO | 47667079 | 50,00 € | 30.10.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/23 | prenájom rohoží 12/2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 69,29 € | 11.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0301/19 | čistiace potreby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Miloš Šimonovič | 34679626 | 87,06 € | 05.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/18 | Ocenenia deň osvetárov 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Promo Glass, s.r.o. | 28317785 | 503,00 € | 18.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/17 | Vidiečan 5/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 236,40 € | 31.10.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/23 | poplatok za výjazd | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 31,87 € | 29.12.2023 | 08.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0300/19 | monitorovanie objektu 11/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,26 € | 05.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/18 | vodné 11.9.18-10.10.18 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 17,96 € | 23.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/17 | Preprava DOA Rakúsko 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 460,00 € | 30.10.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/23 | služby BOZP | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Miroslav Dzuro - BOZP & ART | 17506085 | 120,00 € | 02.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0299/19 | doprava Deň osvetových pracovníkov 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 432,00 € | 04.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/18 | Kurz kaligrafie 27.10.2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Pawla Šoltisová Ateliér Amulet | 32108915 | 98,00 € | 22.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra |