Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2724
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
180/23 drevený vešiak - 2ks Internet Mall Slovakia, s.r.o. 130,50 € 23.08.2023 Faktúra
178/23 prenájom rohoží 08/23 Lindstrom, s.r.o. 113,21 € 22.08.2023 Faktúra
179/23 nákup kníh do KF Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky 20,00 € 22.08.2023 Faktúra
177/23 tech.správa a podpora 07/23 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 490,00 € 16.08.2023 Faktúra
176/23 workshop Storytelling - lektorovanie Idea4, s.r.o. 200,00 € 15.08.2023 Faktúra
175/23 el. energia 07/23 ZSE Energia, a.s. 279,73 € 15.08.2023 Faktúra
174/23 Divadelné predstavenie v rámci podujatia Prázdninové utorky - Čítajme Divadlo Fí 200,00 € 14.08.2023 Faktúra
170/23 služby súvisiace s realizáciou festivalu Feliber Poetry 2023 Bc. Jakub Čulák 100,00 € 08.08.2023 Faktúra
172/23 tel. služby + internet 07/23 Slovak Telekom. a.s. 105,76 € 08.08.2023 Faktúra
171/23 tonery - študovňa Gigaprint s.r.o. 99,60 € 08.08.2023 Faktúra
173/23 rekonštrukcia oddelenia pre deti a mládež - stavebné práce Rivero s.r.o. 42 069,30 € 08.08.2023 Faktúra
168/23 vodné, stočné, zrážková voda 07/23 Bratislavská vodárenská spoločnosť 61,73 € 07.08.2023 Faktúra
169/23 Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov SOMI Applications 210,00 € 07.08.2023 Faktúra
167/23 tel. služby + internet 07/23 O2 Slovakia, s.r.o. 31,55 € 03.08.2023 Faktúra
166/23 výkon činnosti stavebného dozoru - rekonštrukcia detského odd. Ing. Milan Vavrinec-STAVRO 1 300,00 € 03.08.2023 Faktúra
165/23 plyn 08/23 SPP Slovenský plynárenský priemysel 536,00 € 02.08.2023 Faktúra
164/23 kancelársky papier Lamitec, spol. s.r.o. 299,38 € 02.08.2023 Faktúra
162/23 časopisy 07/23 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 357,60 € 01.08.2023 Faktúra
163/23 prenájom rohoží 07/23 Lindstrom, s.r.o. 113,21 € 01.08.2023 Faktúra
161/23 servis alarm - detské oddelenie PT Securitest s.r.o. 204,00 € 27.07.2023 Faktúra
160/23 nákup kníh do KF Potomkovia Huncokárov 44,00 € 26.07.2023 Faktúra
159/23 tech.správa a aktualizácia webstránky - 2Q 2023 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 117,00 € 17.07.2023 Faktúra
158/23 tech.správa a podpora 06/23 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 490,00 € 17.07.2023 Faktúra
157/23 el.energia 06/23 ZSE Energia, a.s. 244,68 € 12.07.2023 Faktúra
155/23 kancelárske potreby - detské odd. 1.Q. Milan Grell - GRAFIT 333,02 € 11.07.2023 Faktúra
154/23 kancelárske potreby - dospelé odd. 1.polrok Milan Grell - GRAFIT 471,67 € 11.07.2023 Faktúra
156/23 vývoz papiera a plastov 2.Q. Marius Pedersen 144,00 € 11.07.2023 Faktúra
153/23 nákup kníh do KF 42 s.r.o. 32,13 € 10.07.2023 Faktúra
152/23 nákup kníh do KF MARTINUS, s.r.o. 181,15 € 10.07.2023 Faktúra
151/23 tel. služby+internet 06/23 Slovak Telekom. a.s. 105,70 € 07.07.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »