Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11977

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0001/11 1/2011plyn 1/2011 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 156,00 € 03.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0001/11 1/2011plyn 1/2011 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 156,00 € 01.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0001/12 3/2012plyn Hontianska Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 23,00 € 04.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0001/12 3/2012plyn Hontianska Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 23,00 € 01.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0001/13 1/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 48,60 € 03.01.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0001/13 1/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 48,60 € 03.01.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0001/14 1/2014potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 190,76 € 07.01.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0001/15 pevné linky + internet (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 208,25 € 07.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0001/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 376,38 € 31.12.2015 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0001/16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 376,38 € 31.12.2015 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0001/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 117,96 € 09.01.2017 17.02.2017 Faktúra
DFBV/0001/18 pevná linka + Magio TV HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,75 € 03.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0001/19 elektrická energia 1/19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 1 059,00 € 09.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0001/20 elektrická energia 1/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 932,00 € 10.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0001/21 potraviny 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 40,84 € 07.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFBV/0001/22 za teplo 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 5 740,00 € 03.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0001/23 potraviny 1/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 182,89 € 09.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0001/24 potraviny 1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 17,66 € 08.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0002/11 2/2011plyn 1/2011 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 6,00 € 03.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0002/11 2/2011plyn 1/2011 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 6,00 € 01.01.2011 29.04.2015 Faktúra