Faktúry
Počet záznamov: 2741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0081/21 | Kancelársky papier | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 134,40 € | 31.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0370/21 | Kancelársky papier | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 149,99 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/20 | Kancelársky papier | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 134,90 € | 29.09.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/19 | Kancelársky papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 136,70 € | 01.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/18 | WC papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 69,98 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/18 | Tekuté mydlo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VICOM | 35908076 | 100,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/18 | Kancelársky papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MIHI.sk | 36645095 | 148,98 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/18 | Toaletný papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Trend Hygiena | 44783892 | 92,80 € | 17.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/18 | Kancelársky papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 124,50 € | 26.03.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/17 | Hygienický materiál - WC papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 93,60 € | 29.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/17 | Tovar - tekuté mydlo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Future Technologies | 36791571 | 57,89 € | 23.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/17 | Hygienický materiál - WC papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER | 13959603 | 94,80 € | 06.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/17 | Kancelársky papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Office Star | 46323546 | 114,90 € | 09.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0376/18 | SVI - Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | OZ Permoníci | 51272041 | 202,50 € | 27.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0375/18 | Posypová soľ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 59,90 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0371/18 | Vybavenie do kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TESCOMA | 31343988 | 100,51 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0380/18 | Kompostéry | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mountfield SK | 36377147 | 234,00 € | 07.01.2019 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0367/18 | Vysokotlakový čistič s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KÄRCHER Slovakia | 43967663 | 432,01 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/18 | Vrecia na prádlo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 600,00 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/18 | SVI - Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 422,90 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0374/18 | SVI - telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 477,00 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/18 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Peter Sládeček | 47872713 | 599,80 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/18 | Svietidlá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELRON Elektro | 35933747 | 146,10 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0361/18 | Boccia lopty | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ondrej Bašták Ďurán BASHTO | 46557610 | 203,00 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/18 | Stolárske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Peter Linský | 40768309 | 996,00 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/22 | Terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ľudmila Gažíková | 30941857 | 80,10 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/18 | Stoly | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SIMCOMEX | 35685344 | 999,00 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0384/22 | Vybavenie do DSS - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Muziker a.s. | 35840773 | 266,00 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0377/18 | GPS monitoring | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 592,22 € | 31.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0389/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 199,70 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra |